+7 (495) 748-05-32

info@iia-ru.ru

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Войти Регистрация

Новосибирск

Новосибирск

Региональный центр Института внутренних аудиторов в Новосибирске (Сибирский федеральный округ) был открыт 28 июля 2010 года на базе компании «Эрнст энд Янг».

Координатор:

Перунова Светлана Николаевна

Координатор Регионального центра

Контакты:

Тел. +7 913 450 53 28

E-mail: regcenter_Novosibirsk@iia-ru.ru

ПРОЦЕДУРА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИВА В НОВОСИБИРСКЕ

  1. Уточнить наличие интересующего издания, сообщив имя автора и название книги (компакт-диска).
  2. Получить книгу (компакт-диск) в офисе регионального центра ИВА в Новосибирске.
  3. Подтвердить получение книги (расписаться).
  4. На руках может находиться только одно издание.
  5. Срок нахождения книги (компакт-диска) на руках — не более двух недель на одно издание.

ПЕРЕЧЕНЬ КНИГ И КОМПАКТ-ДИСКОВ БИБЛИОТЕКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИВА В НОВОСИБИРСКЕ


1. A Global Summary of the Common Body of Knowledge (2006 год)
2. Audit Committee Effectiveness – What works best (2 nd edition)
3. Continuous Auditing: Potential for Internal Auditors. By J. Donald Warren Jr., CPA, 2010
4. Control Self-Assessment: A Practical Guide, By Larry Hubbard • The Institute of Internal Auditors
5. Corporate Governance and the Board – What works best
6. Enterprise Risk Management, By Paul J.Sobel, Kurt F.Reding • The IIA Research Foundation
7. Implementing the International professional practices framework (3 rd edition)
8. Internal Auditing: A Guide for the New Auditor, 3-rd edition, By David Galloway • The IIA Research Foundation
9. Internal Auditing: Assurance & Consulting Services. Second Edition, 2011
10. Internal Control – Integrated Framework. Executive Summary. May 2013
11. Internal Control – Integrated Framework. Framework and Appendices. May 2013
12. Internal Control – Integrated Framework. Illustrative Tools for assessing effectiveness of a system of Internal Control. May 2013.
13. Report to the Nations On occupational Fraud and Abuse, 2012 Global Fraud Study • Association of Certified Fraud Examiners, Inc
14. Sampling: A Guide for Internal Auditors, By Barbara Apostolou • The IIA Research Foundation
15. Sawyer’s Internal Auditing (5 th edition)
16. Внутренний аудит: Современный подход (2007 год)
17. Журнал «Internal Auditor» (февраль 2009)
18. Журнал «Internal Auditor» (апрель 2009)
19. Журнал «Internal Auditor» (июнь 2009)
20. Журнал «Internal Auditor» (август 2009)
21. Журнал «Internal Auditor» (октябрь 2009)
22. Журнал «Internal Auditor» (декабрь 2009)
23. Журнал «Internal Auditor» (февраль 2010)
24. Журнал «Internal Auditor» (апрель 2010)
25. Журнал «Internal Auditor» (июнь 2010)
26. Журнал «Internal Auditor» (август 2010)
27. Журнал «Internal Auditor» (октябрь 2010)
28. Журнал «Internal Auditor» (декабрь 2010)
29. Журнал «Internal Auditor» (февраль 2011)
30. Журнал «Internal Auditor» (апрель 2011)
31. Журнал «Internal Auditor» (июнь 2011)
32. Журнал «Internal Auditor» (август 2011)
33. Журнал «Internal Auditor» (октябрь 2011)
34. Журнал «Internal Auditor» (декабрь 2011)
35. Журнал «Internal Auditor» (октябрь 2012)
36. Журнал «Internal Auditor» (декабрь 2012)
37. Журнал «Internal Auditor» (февраль 2013)
38. Журнал «Internal Auditor» (апрель 2013)
39. Журнал «Internal Auditor» (июнь 2013)
40. Кодекс корпоративного поведения. Корпоративное поведение в России.
41. Комплект материалов для подготовки к экзамену CIA (Rus). Часть 1. Основы внутреннего аудита.- М.: HOCK international, LLC, 2014
42. Комплект материалов для подготовки к экзамену CIA (Rus). Часть 2. Деятельность (практика) внутреннего аудита.- М.: HOCK international, LLC, 2014
43. Комплект материалов для подготовки к экзамену CIA (Rus). Часть 3. Компоненты программы по внутреннему аудиту. - М.: HOCK international, LLC, 2014
44. Манипуляции с выручкой и финансовой отчетностью, под редакцией Дж. Т. Уэллса.-М. Маросейка, 2010
45. Международные основы профессиональной практики внутреннего аудита, изд . 2011
46. Настольная книга по внутреннему аудиту: Риски и бизнес-процессы. Олег Крышкин. –М. Альпина Паблишер, 2013
47. Убеждай и побеждай. Секреты эффективной аргументации. Никита Непряхин, –М. Альпина Паблишер, 2012
48. Организация работы комитета совета директоров по аудиту: Руководство для российских компаний, под общ. ред. А.Сонина.- М. Альпина Бизнес Букс, 2008
49. Без воды. Как писать предложения и отчеты для первых лиц. Безручко П. -М. Альпина Паблишер, 2014
50. Противодействие мошенничеству. Как разработать и реализовать программу мероприятий, Джеральд Л. Ковасич -М. Маросейка, 2010
51. Справедливая стоимость – соблазны манипулирования отчетностью. Новые глобальные риски и методы их выявления, Дж. Зак-М. Маросейка, 2011
52. Управление конкурентоспособностью работников организаций на основе развития системы внутреннего контроля, М.,2012

Повестка дня встречи публикуется на главной странице сайта ИВА в разделе Анонсы за две недели до даты проведения встречи.

По всем вопросам участия и возможностей выступления обращайтесь к Координатору регионального центра.

2014


Встреча №13, 27 марта 2014 г.           

 

 

Протокол


            27 марта 2014 года в 16:00 в офисе компании «РАСТАМ» состоялась встреча регионального центра Института внутренних аудиторов в Тюмени.

Повестка встречи:

«Вопросы применения Федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

              Докладчик  Овчинников Д.С., менеджер-юрист ООО «РАСТАМ-Право».


2013


Встреча №12, 28 февраля 2013 г.

ПРОТОКОЛ

Место проведения:

    Офис «РАСТАМ», г. Тюмень

Время проведения:

    16:00 — 18:00

Доклады и обсуждения

  1.  «Построение системы управления рисками» - выступление Братцева Андрея, менеджера  ООО «РАСТАМ-Технологии управления».
  2. «Автоматизация деятельности службы внутреннего аудита» - совместное выступление менеджера регионального управления внутреннего аудита Масалкова Олега и внутреннего аудитора Сусловой Екатерины ООО «СИБУР».


2012


Встреча №11, 25 декабря 2012 г.

ПРОТОКОЛ

Место проведения:

    Офис компании «РАСТАМ», г. Тюмень

Время проведения:

    16:00 — 18:00

Доклады и обсуждения

  1. Приветственное слово — Коровушкина Лариса Борисовна, Координатор регионального центра ИВА;
  2. Тема «Изменения в законодательстве в 2013 г.: к чему готовиться?»

Модераторами встречи выступили: Зыкина Татьяна Олеговна — Менеджер-аудитор ООО «РАСТАМ-Аудит»; Куликова Ольга Владимировна — Заместитель исполнительного директора ООО «РАСТАМ-Аудит».


Встреча №10, 19 октября 2012 г.

ПРОТОКОЛ

Место проведения:

    Офис «РАСТАМ», г. Тюмень

Время проведения:

    16:00 — 18:00

Доклады и обсуждения

  1. Приветственное слово — Коровушкина Лариса Борисовна, Координатор регионального центра ИВА;
  2. «Отдельные вопросы снятия рисков по объектам недвижимости, в т.ч. по земельным участкам» — выступление Матвея Жижика, заместителя исполнительного директора ООО «РАСТАМ-Право».
  3. «Стандартные процедуры и средства внутреннего контроля» — выступление Виталия Духно, внутреннего аудитора ОАО «Сургутнефтегаз».

Встреча №09, 06 сентября 2012 г.

ПРОТОКОЛ

Место проведения:

    Офис «РАСТАМ», г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 34 к.1/1, конференц-зал, 4 этаж

Время проведения:

    16:00 – 18:00

Доклады и обсуждения

Круглый стол на тему «Планирование работы службы внутреннего аудита» Модератор:  Ананьева Анастасия Валерьевна, начальник отдела внутреннего аудита Холдинга «Роса».

Обсуждаемые вопросы:

  • Стратегическое планирование: стратегия аудиторской проверки, цели и задачи внутреннего аудита, стратегический план СВА.
  • Система управления рисками: база для планирования СВА.
  • Планирование структуры службы внутреннего аудита. Формирование аудиторской группы: состав, численность, привлечение специалистов других подразделений.
  • Общий план аудиторских проверок, ревизий, инвентаризаций.
  • Программа аудита – совокупность методов и приемов внутреннего аудита, оформленная документально в установленной форме.
  • Корректировки плана аудита: причины возникновения, инициаторы, процедура согласования.
  • Внешний аудит: влияние на планирование внутреннего аудита.
  • Регламентация: положение о службе внутреннего аудита, должностные инструкции, внутренние ЛНД и международные профессиональные стандарты


Встреча №08, 27 апреля 2012 г.

ПРОТОКОЛ

Место проведения:

    Офис «РАСТАМ», г. Тюмень

Время проведения:

    16:00 – 18:00

Доклады и обсуждения

1. «Актуальные вопросы противодействия мошенничеству в деятельности современного предприятия» – выступление Игоря Лебедева, старшего менеджера «Эрнст энд Янг».

2. «Ключевые элементы эффективной программы мер по противодействию мошенничеству и злоупотреблениям в Компании» - выступление Айгуль Абдуллиной, менеджера «KPMG».


Встреча № 01 (05), 28 февраля 2012 г.

ПРОТОКОЛ

Место проведения:

    Большой конференц-зал компании «РАСТАМ», г. Тюмень

Время проведения:

    16:00 – 19:00

Доклады и обсуждения

1. Приветственное слово – Макарова Ольга, заместитель директора НП «ИВА».

2. «Проблемы сбора аудиторских доказательств» - выступление Корнеева Сергея Анатольевича, менеджера регионального управления ВА, ТНК-ВР Сибирь ОАО.


2011



Встреча № 02, 11 ноября 2011 г.

ПРОТОКОЛ

Место проведения:

    Компания «РАСТАМ», адрес: г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 34 к. 1/1, 4 этаж, офис 406

Время проведения:

    16:00 – 19:00

Доклады и обсуждения

Круглый стол на тему: «Аудит капитальных вложений. Отдельные изменения в законодательстве в сфере капитального строительства».

С докладом на тему «Отдельные изменения в законодательстве в сфере капитального строительства» выступила Коровушкина Лариса Борисовна, директор, компания РАСТАМ.


Встреча № 01, 30 марта 2011 г.

ПРОТОКОЛ

Место проведения:

    Большой конференц-зал компании «РАСТАМ», г. Тюмень

Время проведения:

    16:00 – 19:00

Доклады и обсуждения

Круглый стол на тему: «Внутренний аудит в публичных компаниях: формальность или необходимость». 
Ведущий: Шмелев Д. С., менеджер «РАСТАМ-ТУ» 
Количество участников: 13 человек

1 доклад

«Необходимость внутреннего аудита для целей корпоративного управления в публичных компаниях» 
Артеева Александра Ивановна, ОАО "Сургутнефтегаз" 
Исторические предпосылки формирования функции ВА. Роль ВА в корпоративном управлении. Особенности ВА в российских компаниях. Необходимость реального функционирования ВА.

2 доклад

«Трансформация функции Внутреннего аудита на примере ОАО "Газпромнефть - Тюмень"» 
Олейник Оксана Александровна, ОАО "Газпромнефть - Тюмень" 
Переход от ревизионной направленности ВА к риск-ориентированной. Особенности преобразований. Проблемы изменения направления развития функции ВА.


2010


Встреча № 04, 14 мая 2010 г.

ПРОТОКОЛ

Место проведения:

    офис УК «РАСТАМ», г. Тюмень

Время проведения:

    16:35 - 18:50

Доклады и обсуждения

  1. Инструменты внутреннего контроля на примере системы электронного документооборота — выступление Кравченко Инги Александровны, заместителя исполнительного директора ООО «РАСТАМ-ИТ», г. Тюмень. 
    Риски и проблемы, связанные с бумажным документооборотом. Понятие системы электронного документооборота (СЭД). Взаимосвязь СЭД и системы внутреннего контроля. Особенности СЭД. Преимущества СЭД. Описание СЭД DIRECTUM. Контрольные точки. Автоматизация контрольных точек через СЭД. Живая работа в DIRECTUM. Электронная цифровая подпись. Механизм поиска. Отдельные модули. Типовые маршруты. Управление показателями эффективности. Эффект от внедрения СЭД.
    Вопросы: 
    Каким образом отражается статус подписанного документа? Как можно противодействовать подмене документов при согласовании? Как учитывается сложность задач? Может ли контроль осуществлять другой сотрудник? Где используется DIRECTUM и сколько он стоит?
  2. Образование и развитие отделов внутреннего аудита в российских компаниях на примере ОАО «НОВАТЭК» — выступление Павловской Зои Николаевны, начальника управления внутреннего аудита ОАО «НОВАТЭК», г. Москва. 
    Об организации НОВАТЭК. Особенности создания СВА в компании. Требования к персоналу СВА. Переоценка целей ВА. Изменение роли СВА в последнее время. ВА и управление рисками в кризис. Основа УР — статистика. Статус внутренних аудиторов в компании. Управление рисками — задача каждого. У СВА должен быть максимальный доступ к информации. Развитие внутренних аудиторов. Независимость внутреннего аудита. Частые ошибки внутренних аудиторов. Должностной состав СВА. СВА не осуществляет текущий контроль. Результаты работы ВА. 
    Вопросы: 
    Как регулируется численность УВА в НОВАТЭКе? Чему больше уделять внимание: предварительному или последующему контролю? Каковы критерии оценки работы внутренних аудиторов? Сколько должностей в УВА НОВАТЭКа? Участвует ли УВА в оперативном контроле? Как подготавливается аудиторский отчет? С кем обсуждается аудиторский отчет?

Встреча № 05, 16 декабря 2010 г.

ПРОТОКОЛ

Место проведения:

    офис УК «РАСТАМ», г. Тюмень

Время проведения:

    16:15-18:30

Доклады и обсуждения

  1. Семинар-Раунд «Проблемы взаимодействия службы внутреннего аудита и менеджмента компании». Модератор Дмитрий Сергеевич Шмелев, консультант ООО «РАСТАМ – Технологии управления»
  2. Анализ прошедшей конференции «Внутренний контроль и аудит в системе корпоративного управления»

ТЕЛ.: +7 913 450 53 28

E-MAIL: regcenter_Novosibirsk@iia-ru.ru

АДРЕС: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 5;
бизнес-центр «Кронос», блок «А», 10 этаж.



загрузка карты...