+7 (495) 748-05-32

info@iia-ru.ru

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Войти Регистрация

Вакансии

Работа в Вашем городе:

Должность:

Руководитель внутреннего контроля

Название организации:

Управляющая компания Sky-Capital (Группы Компаний Черноголовка и другие бизнес-сегменты)

Регион места работы:

Москва

Основные обязанности:

  • Разработка и согласование стратегии развития системы внутреннего контроля (СВК) для группы компаний (ГК) во взаимодействии с руководством бизнес-периметров, а также подразделениями внутреннего аудита и службы безопасности (СБ).
  • Актуализация риск-матрицы по всем бизнес-периметрам, оценка рисков, вынесение рекомендаций по дальнейшим действиям на Комитет по аудиту и рискам.
  • Лидирование проекта по внедрению СВК в привязке к риск-матрице на базе процессов ГК, с участием кросс-функциональной команды из бизнес-периметров, включая разработку методологии и темплейтов для описания рисков и контрольных процедур (создание свода внутренних контролей), места хранения контрольной документации.
  • Поддержка бизнес-периметров в проектах по выпуску облигаций и выходу на IPO в части усиления СВК процедур.
  • Поддержка актуальной матрицы полномочий для всех бизнес-периметров.
  • Разработка политик и процедур в области внутреннего контроля.
  • Взаимодействие с внешними и внутренними аудиторами и СБ в части анализа выявленных недостатков в контрольной среде, помощь с дизайном контролей в рамках отработки замечаний со стороны вовлеченных подразделений.
  • Мониторинг развития СВК в группе компаний с помощью дашборда.
  • Регулярный пересмотр свода внутренних контролей, контроль исполнения вовлеченными функциями (после проекта по внедрению СВК).
  • Предоставление рекомендаций для оптимизации контролей (автоматизации, роботизации).
  • Участие в проектах по оптимизации, автоматизации процессов в части контрольной среды.

Требования к кандидату:

  • Высшее образование в области финансов, бухгалтерского учета, аудита, экономики и т.п.
  • Опыт работы в подразделениях СВК, во внешнем или внутреннем аудите (желательно в индустрии FMCG) от 5 лет
  • Опыт участия или лидирования проектов по внедрению СВК (для SOX или Налогового мониторинга) является большим плюсом
  • Понимание ключевых процессов производственных компаний
  • Владение стандартами бухгалтерского учета (РСБУ, МСФО), умение работать с финансовой отчетностью
  • Обучение АССА, DipIFR, FRM, CIA являются большим плюсом
  • Работа с системами: Excel – не ниже среднего уровня, 1С ERP+ БитФинанс – средний уровень

Компетенции:
- Уверенность при взаимодействии с руководством
- Коммуникабельность, умение выстраивать отношения с разными уровнями стейкхолдеров, включая команды топ-менеджмента
- Организованность, ответственность

Предлагаемая компенсация:

По результатам собеседования

Контактное лицо и тел.:

Екатерина Ярина (CFO)

E-mail контактного лица:

e.yarina@sky-capital.ru

Должность:

Начальник отдела внутреннего аудита АО «РПКБ»

Название организации:

АО «РПКБ»

Регион места работы:

г. Раменское, ул. Гурьева, д. 2

Основные обязанности:

  • руководство работой отдела внутреннего аудита и обеспечение достижения целей и решения задач, установленных органами управления Общества, Стратегией, планами, программами деятельности Общества и Политикой в области внутреннего аудита;
  • планирование и координация деятельности отдела, организация его взаимодействия с иными структурными подразделениями/должностными лицами Общества и внешними организациями;
  • разработка стратегии внутреннего аудита;
  • утверждение отчетов по результатам проведенных проверок, ревизий и внутренних аудитов;
  •  комплектование отдела профессионально подготовленными кадрами, а также повышение деловой квалификации и уровня профессиональных знаний работников отдела;
  • участие в проведении проверок финансово – хозяйственной деятельности организаций, входящих в контур управления АО «КРЭТ», в том числе в качестве руководителя проверки;
  • разработка рекомендаций по итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности и внутренних аудитов с целью минимизации выявленных рисков и устранения недостатков; осуществление контроля качества проведения проверок;
  • участие в разработке методологии проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности

Требования к кандидату:

  • Образование: Высшее (экономика, математика, финансы, юриспруденция).
  • Опыт работы: Аудитором, контролером или ревизором не менее 10 (десяти) лет, в т.ч. опыт работы на руководящих должностях – не менее 5 (пяти) лет.
  • Профессиональные компетенции/навыки:
- уверенные знания в области бухгалтерского учета, налогового законодательства, гражданского кодекса, аудита (общей методологии, этики, независимости и т.п.);
- понимание внутренней специфики деятельности компании; умение письменно излагать материал, формировать презентации;
- умение говорить и представлять результаты работы;
-  умение отстаивать интересы и защищать результаты работы команды;
- умение распределять задачи, контролировать процесс выполнения, при необходимости координировать работу и корректировать поставленные задачи;
- понимание причинно-следственных связей;
- умение составлять логические цепочки;
- умение выявлять риски в процессе и предлагать меры по их устранению.

  • Дополнительные навыки: (иностранный язык, владение ПК, оргтехникой и пр.)
  • Уверенный пользователь Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook), 1С, Гарант, Консультант+
  • Предпочтительные компании для подбора кандидатов производственные компании с госучастием, аудиторско-консалтинговые компании

Предлагаемая компенсация:

Заработная плата по итогам интервью; по результатам работы за год предусмотрена выплата премии

Контактное лицо и тел.:

Зацепин Михаил Александрович

E-mail контактного лица:

m.zatsepin@kret.com

Должность:

Руководитель проектов 1 категории направления проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности Департамента внутреннего аудита

Название организации:

АО КРЭТ

Регион места работы:

Москва

Основные обязанности:

  • участие в проведении проверок финансово – хозяйственной деятельности организаций, входящих в контур управления Концерна, в качестве руководителя проверки и в составе проверяющей группы;
  • анализ эффективности деятельности Организаций Концерна, использования активов и других ресурсов;
  • анализ эффективности функционирования внутреннего контроля в Организациях Концерна;
  • разработка рекомендаций по итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности Организаций Концерна с целью минимизации выявленных рисков и устранения недостатков; осуществление контроля качества проведения проверок Организаций Концерна;
  • участие в разработке методологии проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности Организаций Концерна

Требования к кандидату:

  • Образование Высшее (экономика, математика, финансы, юриспруденция)
  • Опыт работы Аудитором, контролером, ревизором не менее 6 (шести) лет
  • Профессиональные компетенции/навыки:
- уверенные знания в области бухгалтерского учета, налогового законодательства, гражданского кодекса, аудита (общей методологии, этики, независимости и т.п.);
- понимание внутренней специфики деятельности компании;
- умение письменно излагать материал, формировать презентации;
- умение говорить и представлять результаты работы; умение отстаивать интересы и защищать результаты работы команды;
- умение распределять задачи, контролировать процесс выполнения, при необходимости координировать работу и корректировать поставленные задачи;
- понимание причинно-следственных связей;
- умение составлять логические цепочки;
- умение выявлять риски в процессе и предлагать меры по их устранению Дополнительные навыки (иностранный язык, владение ПК, оргтехникой и пр.)
Уверенный пользователь Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook), 1С, Гарант, Консультант+
Предпочтительные компании для подбора кандидатов (сфера деятельности, индустрия): производственные компании с госучастием, аудиторско-консалтинговые компании

  • Дополнительные пожелания (личностные компетенции, наличие водительского удостоверения, личного автомобиля и пр.):
- наличие профессиональных аттестатов и сертификатов в области внутреннего и внешнего аудита (CIA, ACCA, ДипИФР, сертификат «Внутренний аудитор»);
- коммуникабельность;
- ответственность;
- целеустремлённость;
- обучаемость;
- высокие организаторские навыки;
- стрессоустойчивость;
- ответственность и исполнительность при выполнении поставленных задач (понимание своей зоны ответственности);
- умение и готовность работать с большими объемами информации;
- внимательность;
- готовность расти и развиваться (учиться новому);
- не конфликтность

Предлагаемая компенсация:

Заработная плата по итогам интервью; по результатам работы за год предусмотрена выплата премии

Контактное лицо и тел.:

Зацепин Михаил Александрович

E-mail контактного лица:

m.zatsepin@kret.com

Должность:

Начальник отдела внутреннего аудита АО «ГРПЗ»

Название организации:

АО КРЭТ

Регион места работы:

г. Рязань, ул. Семинарская, д. 32

Основные обязанности:

  • руководство работой отдела внутреннего аудита и обеспечение достижения целей и решения задач, установленных органами управления Общества, Стратегией, планами, программами деятельности Общества и Политикой в области внутреннего аудита;
  • планирование и координация деятельности отдела, организация его взаимодействия с иными структурными подразделениями/должностными лицами Общества и внешними организациями;
  • разработка стратегии внутреннего аудита;
  • утверждение отчетов по результатам проведенных проверок, ревизий и внутренних аудитов;
  • комплектование отдела профессионально подготовленными кадрами, а также повышение деловой квалификации и уровня профессиональных знаний работников отдела;
  • участие в проведении проверок финансово – хозяйственной деятельности организаций, входящих в контур управления АО «КРЭТ», в том числе в качестве руководителя проверки;
  • разработка рекомендаций по итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности и внутренних аудитов с целью минимизации выявленных рисков и устранения недостатков;
  • осуществление контроля качества проведения проверок;
  • участие в разработке методологии проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности

Требования к кандидату:

  • Образование: Высшее (экономика, математика, финансы, юриспруденция)
  • Опыт работы: Аудитором, контролером или ревизором не менее 10 (десяти) лет, в т.ч. опыт работы на руководящих должностях – не менее 5 (пяти) лет
  • Профессиональные компетенции/навыки:
- уверенные знания в области бухгалтерского учета, налогового законодательства, гражданского кодекса, аудита (общей методологии, этики, независимости и т.п.);
- понимание внутренней специфики деятельности компании; умение письменно излагать материал, формировать презентации; умение говорить и представлять результаты работы; умение отстаивать интересы и защищать результаты работы команды;
- умение распределять задачи, контролировать процесс выполнения, при необходимости координировать работу и корректировать поставленные задачи; понимание причинно-следственных связей; умение составлять логические цепочки;
- умение выявлять риски в процессе и предлагать меры по их устранению

  • Дополнительные навыки : Уверенный пользователь Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook), 1С, Гарант, Консультант+

Предлагаемая компенсация:

Заработная плата по итогам интервью; по результатам работы за год предусмотрена выплата премии

Контактное лицо и тел.:

Зацепин Михаил Александрович

E-mail контактного лица:

m.zatsepin@kret.com

Должность:

Ведущий специалист по внутреннему аудиту

Название организации:

АО "Федеральная грузовая компания"

Регион места работы:

Москва

Основные обязанности:

  • Проводить внутренние аудиторские проверки по бизнес-процессам самостоятельно или в составе группы
  • Принимать участие в разработке программы проверки, сбора, обработки и анализа аудиторских доказательств
  • Проводить анализ и оценку объекта внутреннего аудита в соответствии с целью проверки
  • Систематизировать материалы проверок, подготавливать отчеты, формировать предложения и рекомендации по результатам выполнения внутренних аудитов и согласовывать результаты аудитов с профильными подразделениями
  • Проводить анализ и контроль выполнения корректирующих мероприятий и достижения заявленных эффектов
  • Участвовать в формировании и развитии методологической базы внутреннего аудита
  • Принимать участие в годовом планировании, подготовке отчетности по деятельности подразделения.

Требования к кандидату:

  • Высшее образование по направлению подготовки:
- «Экономика»;
- «Менеджмент»;
- «Юриспруденция».
  • Наличие дополнительного профессионального образования в области внутреннего аудита.
  • Опыт работы не менее 3 лет.

Предлагаемая компенсация:

Оклад, премия квартальная, премия годовая; Социальный пакет; ДМС включая стоматологию с первого дня работы; Компенсационный пакет на обучение, лечение, фитнес; Компенсация стоимости ЖД билетов; Частичная компенсация санаторно-курортного лечения и отдыха;

Контактное лицо и тел.:

Горшкова Оксана, тел. + 7 (499) 262-17-77, доб. 19-07

E-mail контактного лица:

GorshkovaOV@railfgk.ru

Должность:

Главный специалист по внутреннему аудиту (направление информационные технологии)

Название организации:

АО "Федеральная грузовая компания"

Регион места работы:

Москва

Основные обязанности:

  • Осуществлять разработку методологической базы проведения ИТ аудита.

  • Планировать и проводить аудиторские проверки бизнес-процессов, в том числе в области информационных технологий, управления и обеспечения информационной безопасности, как самостоятельно, так и в составе группы.
  • Принимать участие в аудитах бизнес-процессов с целью выявления возможных ИТ-рисков, рисков информационной безопасности и бизнес-рисков.
  • Осуществлять оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.
  • Систематизировать материалы проверок, подготавливать отчеты, формировать предложения и рекомендации по результатам выполнения внутренних аудитов и согласовывать результаты аудитов с профильными подразделениями.
  • Проводить анализ и контроль выполнения корректирующих мероприятий и достижения заявленных эффектов.
  • Принимать участие в годовом планировании, подготовке отчетности по деятельности подразделения.

Требования к кандидату:

  • Высшее образование по направлению подготовки:
- «Экономика»;
- «Менеджмент»;
- «Юриспруденция»;
- «Информационные технологии», «Информационная безопасность».

  • Наличие дополнительного профессионального образования в области внутреннего аудита.
  • Опыт работы не менее 6 лет.
  • Знание международных основ профессиональной практики внутреннего аудита; международных стандартов по информационной безопасности ISO 27001 и ISO 27002.
  • Опыт проведения аудиторских проверок бизнес-процесса: информационная безопасность.
  • Преимуществом будет наличие опыта работы в ИТ-компаниях.

Предлагаемая компенсация:

Оклад, премия квартальная, премия годовая; Социальный пакет; ДМС включая стоматологию с первого дня работы; Компенсационный пакет на обучение, лечение, фитнес; Компенсация стоимости ЖД билетов; Частичная компенсация санаторно-курортного лечения и отдыха;

Контактное лицо и тел.:

Горшкова Оксана, тел. + 7 (499) 262-17-77, доб. 19-07

E-mail контактного лица:

GorshkovaOV@railfgk.ru

Должность:

Главный специалист по внутреннему аудиту

Название организации:

АО "Федеральная грузовая компания"

Регион места работы:

Москва

Основные обязанности:

  • Планировать и проводить внутренние аудиторские проверки по бизнес-процессам, в том числе в области предоставления услуг оперирования подвижным составом и контейнерами и эксплуатации подвижного состава, как самостоятельно, так и в составе группы.
  • Осуществлять оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.
  • Систематизировать материалы проверок, подготавливать отчеты, формировать предложения и рекомендации по результатам выполнения внутренних аудитов и согласовывать результаты аудитов с профильными подразделениями.
  • Проводить анализ и контроль выполнения корректирующих мероприятий и достижения заявленных эффектов.
  • Участвовать в формировании и развитии методологической базы внутреннего аудита.
  • Принимать участие в годовом планировании, подготовке отчетности по деятельности подразделения.

Требования к кандидату:

  • Высшее образование по направлению подготовки:
- «Экономика»;
- «Менеджмент»;
- «Юриспруденция».

  • Наличие дополнительного профессионального образования в области внутреннего аудита.
  • Опыт не менее 6 лет.
  • Знание международных основ профессиональной практики внутреннего аудита.
  • Знание и опыт проведения аудиторских проверок бизнес-процессов:
- планирование и бюджетирование;
- управление инвестициями;
- проектное управление;
- закупочная деятельность;
- тарифообразование.

Предлагаемая компенсация:

Оклад, премия квартальная, премия годовая; Социальный пакет; ДМС включая стоматологию с первого дня работы; Компенсационный пакет на обучение, лечение, фитнес; Компенсация стоимости ЖД билетов; Частичная компенсация санаторно-курортного лечения и отдыха;

Контактное лицо и тел.:

Горшкова Оксана, тел. + 7 (499) 262-17-77, доб. 19-07

E-mail контактного лица:

GorshkovaOV@railfgk.ru

Должность:

Руководитель проектов 2 категории /Направление по внутреннему аудиту/

Название организации:

АО КРЭТ

Регион места работы:

Москва

Основные обязанности:

  • Участие в проведении проверок финансово – хозяйственной деятельности организаций, входящих в контур управления Концерна, в качестве руководителя проверки и в составе проверяющей группы;
  • анализ эффективности деятельности Организаций Концерна, использования активов и других ресурсов; анализ эффективности функционирования внутреннего контроля в Организациях Концерна;
  • разработка рекомендаций по итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности Организаций Концерна с целью минимизации выявленных рисков и устранения недостатков;
  • осуществление контроля качества проведения проверок Организаций Концерна; участие в разработке методологии проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности Организаций Концерна

Требования к кандидату:

  • образование высшее (экономика, математика, финансы, юриспруденция)
  • опыт работы аудитором, контролером, ревизором не менее 6 (шести) лет
  • уверенные знания в области бухгалтерского учета, налогового законодательства, гражданского кодекса, аудита (общей методологии, этики, независимости и т.п.); понимание внутренней специфики деятельности компании;
  • умение письменно излагать материал, формировать презентации;
  • умение говорить и представлять результаты работы;
  • умение отстаивать интересы и защищать результаты работы команды;
  • умение распределять задачи, контролировать процесс выполнения, при необходимости координировать работу и корректировать поставленные задачи;
  • понимание причинно-следственных связей;
  • умение составлять логические цепочки;
  • умение выявлять риски в процессе и предлагать меры по их устранению;
  • уверенный пользователь Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook), 1С, Гарант, Консультант+ Производственные компании с госучастием, аудиторско-консалтинговые компании
  • Наличие профессиональных аттестатов и сертификатов в области внутреннего и внешнего аудита (CIA, ACCA, ДипИФР, сертификат «Внутренний аудитор»);
  • коммуникабельность;
  • ответственность;
  •  целеустремлённость;
  • обучаемость;
  • высокие организаторские навыки;
  • стрессоустойчивость;
  • ответственность и исполнительность при выполнении поставленных задач (понимание своей зоны ответственности);
  • умение и готовность работать с большими объемами информации;
  • внимательность;
  • готовность расти и развиваться (учиться новому);
  • не конфликтность

Предлагаемая компенсация:

250000

Контактное лицо и тел.:

8-919-016-00-10

E-mail контактного лица:

m.zatsepin@kret.com

Должность:

Внутренний аудитор (руководитель проверок) со знанием бух. учета

Название организации:

АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК», входит в Госкорпорацию Ростех)

Регион места работы:

Москва

Основные обязанности:

  • Анализ эффективности деятельности организаций, входящих в состав холдинговой компании, использования активов и других ресурсов.
  • Анализ эффективности функционирования внутреннего контроля в организациях, входящих в состав холдинговой компании.
  • Предоставление отчетов по результатам проверок организаций, входящих в состав холдинговой компании.
  • Разработка рекомендаций по результатам проверок организаций, входящих в состав холдинговой компании, с целью минимизации выявленных рисков и устранения недостатков.
  • Осуществление контроля за составлением аудиторами рабочих документов по результатам проверок.
  • Мониторинг устранения нарушений, выявленных в результате проверок.
  • Разработка программ проверок.
  • Участие в разработке методологии проведения проверок и ревизий организаций, входящих в состав холдинговой компании.
  • Исполнение поручений, приказов и директив руководства.
  • Обеспечение сохранности документации внутреннего аудита.
  • Обеспечение защиты государственной и коммерческой тайны, выполнения режимов секретности и защиты информации.

Требования к кандидату:

  • высшее экономическое образование (специалитет, магистратура);
  • дополнительное профессиональное образование в области бухучета, налогов, аудита, экономики и финансов, права (программы переподготовки, программы повышения квалификации, программы профессиональной сертификации);
  • квалификационный аттестат аудитора;
  • независимая оценка квалификации на соответствие профессиональному стандарту «внутренний аудитор», квалификации CIA (Certified Internal Auditor), ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) и аналоги будут являться преимуществом;
  • английский будет являться преимуществом;
  • опыт работы аудитором, контролером или ревизором от 3 до 6 лет на промышленных предприятиях. Опыт аудита в машиностроении будет являться преимуществом;
  • опыт по аудиту бухгалтерских, финансовых, кадровых, производственных, закупочных, логистических, проектных и т.п. процессов и автоматизированных систем;
  • высокая скорость печати, знание основных офисных программ, хорошее знание Excel, 1С, других бухгалтерских программ, систем электронного документооборота;
  • знание в области бухгалтерского учета, экономики, финансов;
  • знание нормативных и методических материалов, регламентирующих производственно-хозяйственную деятельность организации;
  • знание профиля, специализации и особенности деятельности организации;
  • знание общепринятых методик и процедур аудита, порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности;
  • знание правил проведения проверок и документальных ревизий; основных документов трудового, финансового, налогового и хозяйственного законодательства;
  • умение координировать свою деятельность с коллегами, эффективно работать в команде;
  • анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать выводы;
  • составлять и проводить презентации;
  • убеждать и мотивировать других путем взаимодействия и сотрудничества;
  • коммуникативные навыки (устное и письменное аргументирование позиции, проведение переговоров, согласование условий заданий, написание отчетов, проведение презентаций); профессиональный скептицизм и критическое мышление, способность работать в многозадачном режиме и ориентированность на сроки и результат.

Предлагаемая компенсация:

Премирование по результатам работы. Предоставление полного пакета социальных гарантий, в том числе медицинское обслуживание после прохождения испытательного срока

Контактное лицо и тел.:

Киреева Наталия Геннадьевна

E-mail контактного лица:

na.kireeva@uecrus.com; +79163218766

Должность:

Руководитель направления проверок и ревизий ФХД организаций Холдинга

Название организации:

АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК», входит в Госкорпорацию Ростех)

Регион места работы:

Москва

Основные обязанности:

  • Участие в организации текущей работы подразделения и обеспечение достижения целей и решения задач, установленных директором по внутреннему аудиту, руководством и положением о подразделении.
  • Участие в разработке плана проверок и ревизий финансов-хозяйственной деятельности организаций, входящих в состав холдинга.
  • Участие в проведении проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, входящих в состав холдинга, в качестве руководителя проверки.
  • Представление интересов холдинга в органах контроля и Комитетах по аудиту при советах директоров дочерних организаций.
  • Обобщение результатов проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, входящих в состав холдинга с предоставлением отчетов по результатам проверок директору по внутреннему аудиту.
  • Осуществление контроля качества проведения проверок и ревизий.
  • Разработка программ проведения проверок.
  • Контроль разработки методологии проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, входящих в холдинг.
  • Участие во взаимодействии с аудиторскими организациями и саморегулируемыми организациями аудиторов, анализ результатов аудиторских проверок организаций, входящих в холдинг.
  • Работа со сведениями, составляющими государственную тайну.

Требования к кандидату:

  • Высшее экономическое образование (специалитет, магистратура).
  • Дополнительное профессиональное образование в области бухучета, налогов, аудита, экономики и финансов, права (программы переподготовки, программы повышения квалификации, программы профессиональной сертификации).
  • Квалификационный аттестат аудитора.
  • Независимая оценка квалификации на соответствие профессиональному стандарту «внутренний аудитор», квалификации CIA (Certified Internal Auditor), ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) и аналоги будут являться преимуществом.
  • Английский будет являться преимуществом.
  • Опыт работы аудитором, контролером или ревизором от 3 до 6 лет на промышленных предприятиях. Опыт аудита в машиностроении будет являться преимуществом.
  • Опыт по аудиту бухгалтерских, финансовых, кадровых, производственных, закупочных, логистических, проектных и т.п. процессов и автоматизированных систем.
  • Знание в области бухгалтерского учета, экономики, финансов.
  • Знание нормативных и методических материалов, регламентирующих производственно-хозяйственную деятельность организации.
  • Знание профиля, специализации и особенности деятельности организации.
  • Знание общепринятых методик и процедур аудита.
  • Знание порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.
  • Знание правил проведения проверок и документальных ревизий.
  • Знание основных документов трудового, финансового, налогового и хозяйственного законодательства.
  • Умение координировать свою деятельность с коллегами, эффективно работать в команде.
  • Умение анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать выводы.
  • Умение составлять и проводить презентации.
  • Умение убеждать и мотивировать других путем взаимодействия и сотрудничества.
  • Знание системы электронного документооборота.
  • Знание средств вычислительной техники, коммуникации и связи.

Предлагаемая компенсация:

Премирование по результатам работы. Предоставление полного пакета социальных гарантий, в том числе медицинское обслуживание после прохождения испытательного срока

Контактное лицо и тел.:

Киреева Наталия Геннадьевна

E-mail контактного лица:

na.kireeva@uecrus.com; +79163218766

Должность:

Начальник отдела внутреннего аудита

Название организации:

ПАО "Транснефть"

Регион места работы:

г. Казань

Основные обязанности:

  • планировать деятельность отдела внутреннего аудита;
  • осуществлять руководство работниками отдела внутреннего аудита;
  • планировать аудит (определять дизайн системы внутреннего контроля анализируемого бизнес-процесса, идентифицировать и оценивать риски, присущие объекту аудита, составлять план и программу аудиторского задания, определять эффективные аудиторские процедуры);
  • разрабатывать алгоритм выполнения аудиторских процедур;
  • осуществлять аудиторские процедуры;
  • осуществлять руководство проектами аудитов по отдельным направлениям деятельности (бизнес-процессам) Компании (численность группы 2-4 аудитора);
  • осуществлять интерпретацию результатов анализа (в том числе других аудиторов) в целях выявления недостатков в бизнес-процессах;
  • осуществлять подготовку отчетов по результатам аудита (как по итогам самостоятельно проведенной аудиторской проверки, так и по результатам аудита, проведенного работниками отдела или в составе группы из 2-4 аудиторов);
  • документировать результаты выполнения отдельных процедур внутреннего аудита и аудиторской проверки в целом;
  • разрабатывать рекомендации менеджменту по совершенствованию системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
  • организовывать и осуществлять контроль над реализацией планов корректирующих мероприятий, разработанных по результатам проведенных аудиторских проверок;
  • принимать участие в разработке и актуализации методик проведения внутренних аудитов;
  • консультировать менеджмент по вопросам повышения эффективности деятельности, построения СВК и СУР.

Требования к кандидату:

  • высшее образование;
  • дополнительное профессиональное образование в областях внутреннего аудита;
  • опыт работы не менее 5 лет в области внутреннего аудита и/или внутреннего контроля в крупных холдинговых компаниях нефинансового сектора (предпочтение отдается кандидатам с опытом работы в компаниях нефте-газового сектора);
  •  знание международных основ профессиональной практики внутреннего аудита, принципов построения эффективной СУР и СВК;
  • уверенный пользователь ПК, глубокое знание офисных программ (особенно табличного редактора Excel), навыки обработки и систематизации информации в больших базах данных и работы с корпоративными информационными системами, а также базами данных нормативно-справочной информации;
  •  готовность к самостоятельному изучению функциональных возможностей используемых в Компании производственных информационных систем и баз данных для целей проведения аудиторских проверок по направлению работы любого структурного подразделения Компании;
  • отличные навыки написания отчетов, умение работать с текстом (в том числе редактировать текст другого человека), грамотно и структурированно излагать мысли, как в устной, так и в письменной форме;
  • способность работать в команде, мотивировать ее участников;
  • эмоциональная устойчивость, восприимчивость к критике, склонность к самоцензуре, скрупулезность и ответственность при выполнении задач, аналитический подход к сбору и обработке массивов данных, умение слушать и понимать собеседников;
  • гибкость при выполнении задач, умение при необходимости выходить за рамки заранее поставленной задачи;
  • готовность к командировкам.

Предлагаемая компенсация:

Конкурентная

Контактное лицо и тел.:

Куренкова Надежда Анатольевна +7 903 581 38 82

E-mail контактного лица:

KurenkovaNA@ak.transneft.ru

Должность:

Главный внутренний аудитор (ИТ-аудит)

Название организации:

ООО "РСХБ-Интех"

Регион места работы:

Москва

Основные обязанности:

  • Планирование, организация и проведение проверок эффективности функционирования процессов информационных технологий, информационной безопасности, процесса управления рисками.
  • Руководство группой аудиторов.
  • Проведение анализа эффективности функционирования процессов информационных технологий, информационной безопасности, процесса управления рисками.
  • Оценка контрольной среды, присущих и остаточных рисков в проверяемых областях, оформление предложений по корректирующим мероприятиям.
  • Участие в проверках ИТ-зависимых бизнес-процессов, технологических процессов.
  • Участие в консультировании менеджмента по вопросам повышения эффективности деятельности, построения систем управления рисками и внутреннего контроля.
  • Выполнение внеплановых заданий по аудиту, подготовка аналитических и служебных записок.
  • Участие в формировании годового плана проверок.
  • Оформление и согласование результатов аудиторских проверок с объектами проверки, подготовка кратких выводов для презентации.
  • Контроль своевременности и полноты выполнения корректирующих мероприятий, подготовка информации для принятия решения.

Требования к кандидату:

  • Опыт работы от 3 и более лет в контрольно-ревизионных подразделениях, подразделениях внутреннего аудита, опыт работы в ИТ-компаниях является преимуществом.
  • Высшее образование (инженерно-техническое, финансово-экономическое), дополнительное образование в профессиональной области является преимуществом.
  • Хорошее знание и значительный опыт использования Windows, Microsoft Office, 1С, JIra опыт использования Linux является преимуществом.
  • Опыт работы с большими массивами информации в условиях многозадачности в ограниченные сроки, знания в области автоматизации аудиторских процедур, навыки применения SQL, Python, Visual Basic являются преимуществом.
  • Знание законодательства и нормативных актов Банка России, ФСТЭК России в области бухгалтерского учета, налогообложения, управления рисками, информационных технологий и информационной безопасности.
  • Знание международных практик по контролю и управлению информационными технологиями и информационной безопасности, COBIT, GTAG, ITIL, ISO 27000, ISO/IEC 20000 и т.п.
  • Знание лучших практик и международных стандартов в области внутреннего аудита (ИВА, ISACA).
  • Хорошие навыки коммуникации и презентации, умение отстаивать собственную позицию основанную на фактах.
  • Активная жизненная позиция, умение ставить цели, планировать шаги для их достижения, распределять ресурсы на реализацию.

Предлагаемая компенсация:

ЗП по результатам интервью, ДМС, гибридный график.

Контактное лицо и тел.:

тел. +7 920 587 6113 Алина Игнатенко

E-mail контактного лица:

Ignatenkoaa@intech.rshb.ru

Должность:

Ведущий специалист отдела внутреннего аудита в г. Ухте

Название организации:

ПАО «Транснефть»

Регион места работы:

г. Ухта, Республика Коми

Основные обязанности:

  • участвовать в планировании аудита (определять дизайн системы внутреннего контроля анализируемого бизнес-процесса, идентифицировать и оценивать риски, присущие объекту аудита, участвовать в составлении плана и программы аудиторского задания);
  • разрабатывать алгоритм выполнения аудиторских процедур;
  • осуществлять аудиторские процедуры;
  • осуществлять интерпретацию результатов анализа в целях выявления недостатков в бизнес-процессах;
  • осуществлять подготовку отчета по результатам аудита;
  • документировать результаты выполнения аудиторских процедур;
  • разрабатывать рекомендации менеджменту по совершенствованию системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления;
  • осуществлять контроль над реализацией планов корректирующих мероприятий, разработанных по результатам проведенных аудиторских проверок;
  • участвовать в разработке и актуализации методик проведения внутренних аудитов;
  • участвовать в консультировании менеджмента по вопросам повышения эффективности деятельности, построения СВК и СУР

Требования к кандидату:

  • высшее образование уровня «специалитет» или «магистратура»;
  • дополнительное профессиональное образование в функциональных областях деятельности организаций системы Транснефть (далее - ОСТ) или в области внутреннего/внешнего аудита (предпочтение отдается кандидатам, имеющим действующие профессиональные сертификации, в том числе CIA, CISA, аттестат аудитора);
  • опыт работы не менее 3 лет в области внутреннего аудита, внутреннего контроля или функциональной области деятельности ОСТ в крупных холдинговых компаниях не финансового сектора (предпочтение отдается кандидатам с опытом работы в компаниях нефтегазового сектора);
  • понимание международных основ профессиональной практики внутреннего аудита, принципов построения эффективной СУР и СВК;
  • уверенный пользователь ПК, углубленное знание офисных программ (особенно табличного редактора Excel), навыки обработки и систематизации информации в больших базах данных и работы с корпоративными информационными системами, а также базами данных нормативно-справочной информации;
  • готовность к самостоятельному изучению функциональных возможностей, используемых в ОСТ производственных информационных систем и баз данных для целей проведения аудиторских проверок по направлению работы любого структурного подразделения ПАО «Транснефть»;
  • умение работать с текстом, грамотно и структурированно излагать мысли, как в устной, так и в письменной форме (в том числе редактировать текст другого человека);
  • способность работать в команде;
  • эмоциональная устойчивость, восприимчивость к критике, склонность к самоцензуре, скрупулезность и ответственность при выполнении задач, аналитический подход к сбору и обработке массивов данных, умение слушать и понимать собеседников;
  • гибкость при выполнении задач, умение при необходимости выходить за рамки заранее поставленной задачи;
  • готовность к командировкам.

Предлагаемая компенсация:

Высокая

Контактное лицо и тел.:

Румянцев Евгений Владимирович, гор. тел. +7(8216) 77-13-11, моб. тел. +7(912) 541-81-51

E-mail контактного лица:

RumyantsevEV@transneft.ru

Должность:

Главный специалист Департамента внутреннего аудита и контроля

Название организации:

ГК ГазпромБурение

Регион места работы:

Москва

Основные обязанности:

  • Планирование и проведение внутренних аудиторских проверок бизнес – процессов самостоятельно или в составе группы
  • Формирование программы аудита, матрицы рисков и контрольных процедур
  • Участие в служебных расследованиях; Подготовка предложений по снижению рисков объекта аудита, повышению эффективности контролей
  • Консультирование бизнес-подразделений при формировании плана корректирующих мероприятий
  • Подготовка отчета/презентации по результатам аудита (консультационного проекта)
  • Мониторинг реализации плана корректирующих мероприятий

Требования к кандидату:

  • Высшее образование (техническое, экономическое, юридическое)
  • Доп. профессиональная подготовка в области внутреннего контроля и аудита
  • Наличие сертификата соответствия проф.стандарту «Внутренний аудитор» как преимущество
  • Опыт работы в области внутренних контролей, внутреннего аудита, проектного управления производственных предприятий
  • Опыт работы в реальном секторе: нефтегаз, металлургия, горно-добывающая отрасль, промышленное строительство, машиностроение и т.п
  • Опыт подготовки презентационных материалов
  • Знания бухгалтерского и управленческого учета
  • Опытный пользователь 1С, Excel, PowerPoint

Предлагаемая компенсация:

З/п по результатам собеседования, ДМС, расширенный соц.пакет

Контактное лицо и тел.:

Евгений

E-mail контактного лица:

e.goltsev@rusgazburenie.ru

Должность:

Главный специалист по внутреннему аудиту

Название организации:

ПАО "Газпромнефть"

Регион места работы:

Ханты-Мансийск

Основные обязанности:

  • Участвовать в планировании, организации и проведении аудиторских проектов -Обеспечивать качество, полноту и соблюдение сроков выполнения отдельных направлений аудиторских проектов
  • Подтверждать обоснованность аудиторских выводов
  • Документировать результаты работы на всех этапах аудиторских проектов в информационной системе
  • Разрабатывать предложения по устранению недостатков, а также рекомендации по совершенствованию деятельности предприятия -Согласовывать рекомендации и мероприятия по устранению выявленных недостатков
  • Представлять результаты выполненной работы руководителям аудиторских проектов
  • Проводить мониторинг выполнения мероприятий по результатам аудита

Требования к кандидату:

  • Высшее образование: аудит, экономика, менеджмент, технические специальности
  • Опыт работы от 3-х лет во внутреннем аудите в крупных компаниях или в компаниях «большой четверки» с опытом проведения аудитов
  • Знание основных аспектов аудиторской деятельности, лучших практик оценки системы управления рисками и внутреннего контроля бизнес-процессов

Предлагаемая компенсация:

оклад + годовая премия 2,5 оклада

Контактное лицо и тел.:

+79061974214 Дарья

E-mail контактного лица:

stakhurskaya.dv@gazprom-neft.ru

Должность:

Менеджер по продвижению ИТ-продукта по внутреннему аудиту

Название организации:

ПАО "Газпромнефть"

Регион места работы:

Санкт-Петербург

Основные обязанности:

ПАО "Газпромнефть" находится в поиске менеджера по продвижению ИТ-продукта собственной разработки "Промайн". «Промайн» – уникальное импортонезависимое ИТ-решение, разработанное дирекцией внутреннего аудита, контроля и управления рисками (ДВАКР), которое позволяет анализировать бизнес-процессы, используя "цифровые следы".

Чем предстоит заниматься:
  • Представление и презентация ИТ-продукта собственной разработки Департамента на внешнем рынке, в т.ч.:
-разработка плана продвижения ИТ-продукта и его согласование с заинтересованными лицами
-анализ рынка, привлечение потенциальных клиентов (крупные компании, госкорпорации)
-подготовка и проведение презентаций по продажам, поиск и вывод на первых лиц компаний, ведение переговоров, подготовка и согласование условий сотрудничества
-управление взаимоотношениями с ключевыми партнерами и клиентами в рамках pre-sale, проведении пилотных проектов с применением ИТ-продукта
-организация участия в профессиональных конференциях и организация профильных конференций и мероприятий по продвижению ИТ-продукта (формирование программы, списков участников, направление приглашений участникам, подбор подрядчиков)


  • Задачи по методологии внутреннего аудита и отчетности:
-формирование сводной отчетности для комитета по аудиту / совета директоров
-подготовка презентационных материалов для ТОП-менеджмента Компании
-участие в методологических пилотных проектах по внутреннему аудиту

Требования к кандидату:

Что мы ожидаем:
  • Наличие высшего экономического образования
  • Опыт работы аудитором от 3х лет
  • Отличные коммуникативные навыки
  • Опыт проведения переговоров с C-level
  • Способность генерировать продающие презентации и аудиторские кейсы
  • Опыт B2B продаж технологических продуктов или услуг будет преимуществом

Предлагаемая компенсация:

оклад + годовая премия 2,5 оклада

Контактное лицо и тел.:

+79061974214 Дарья

E-mail контактного лица:

stakhurskaya.dv@gazprom-neft.ru

Должность:

внутренний аудитор

Название организации:

ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"

Регион места работы:

Краснодар

Основные обязанности:

  • проведение внутренних аудиторских проверок;
  • проверка финансовой и управленческой отчетности предприятия, анализ ее достоверности; -сопровождение внешнего аудита;
  • оценка эффективности системы внутреннего контроля, разработка и постановка внутренних контролей для оптимизации бизнес-процессов;
  • участие в процессе составления годовых планов проверок;
  • подготовка отчётов по результатам проверок с описанием выявленных нарушений/недостатков и рекомендаций по их устранению;
  • мониторинг устранения нарушений и выполнения рекомендаций.

Требования к кандидату:

  • знание международных стандартов внутреннего аудита и документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита;
  • знание аудиторских процедур;
  • опыт работы от 5 лет;
  • уверенное пользование 1С, Excel, Word, 1С;
  • инициативность, желание погружаться и вникать в тонкости процессов.

Предлагаемая компенсация:

оклад + премия; премии в течение года; материальная помощь к отпуску; ДМС; возмещение части затрат на отдых

Контактное лицо и тел.:

+79884708344 Сергей Александрович

E-mail контактного лица:

e-mail:Dorogokuplya@KRK-RG.RU

Должность:

Ведущий специалист отдела внутреннего аудита

Название организации:

ПАО «Транснефть»

Регион места работы:

г. Казань

Основные обязанности:

  • проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе группы;
  • осуществление анализа объектов аудита (бизнес-процессов, бизнес-функций);
  • осуществление мониторинга выполнения планов мероприятий по устранению недостатков, нарушений и совершенствованию системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, разработанных по результатам проверок;
  • оценка схемы построения и эффективности контрольных процедур объекта внутреннего аудита;
  • самостоятельная подготовка отчета по результатам выполнения аудиторской проверки.

Требования к кандидату:

  • высшее образование;
  • дополнительное профессиональное образование (программы переподготовки, программы повышения квалификации, программы сертификации) в функциональных областях деятельности, организации и (или) в области внутреннего аудита;
  • стаж работы не менее 3 лет не ниже 6-го квалификационного уровня в области внутреннего аудита или в функциональной области деятельности организации;
  • знание основных аспектов аудиторской деятельности, методик проведения аудиторских проверок;
  • знакомство со стандартами в области аудита, внутреннего контроля, экономики, бухгалтерского учета, корпоративного управления и управления рисками;
  • владение инструментами анализа и обработки данных.

Предлагаемая компенсация:

Конкурентная

Контактное лицо и тел.:

Царик Олег Викторович +7(917)225-78-77

E-mail контактного лица:

TsarikOV@transneft.ru

Должность:

Руководитель направления методологии внутреннего аудита

Название организации:

ООО "ЛокоТех"

Регион места работы:

Москва

Основные обязанности:

  • Разработка и внедрение внутренних нормативных документов внутреннего аудита, совершенствование методологии внутреннего аудита в соответствии с требованиями Международных стандартов профессиональной практики и лучших практик.
  • Участие в аудите комплексных бизнес-проектов, реализуемых на территории нескольких стран, в т.ч. анализ операционных и финансово-экономических бизнес-процессов, выявление ключевых рисков, оценка эффективности существующих контрольных процедур.
  • Участие в проекте автоматизации функции внутреннего аудита.
  • Участие в подготовке риск-ориентированного годового плана внутреннего аудита, программ в тематических аудитах.
  • Оценка эффективности текущей системы управления рисками и внутреннего контроля.
  • Разработка и согласование с владельцами бизнес-процессов рекомендаций по устранению выявленных нарушений, снижению рисков и оптимизации бизнес-процессов.
  • Подготовка отчетов по результатам аудита, обсуждение результатов с руководством Компании.
  • Подготовка регулярной отчетности по итогам работы функции внутреннего аудита и презентация результатов Комитету по аудиту.
  • Мониторинг выполнения планов корректирующих мероприятий по итогам внутреннего аудита.
  • Оказание консультаций руководству.

Требования к кандидату:

  • Высшее образование в области финансов и экономики
  • Знание:
- Требований Международных стандартов внутреннего аудита.
- Требований РСБУ, МСФО, основ управленческого учета.
- Основ налогового, гражданского и трудового законодательства.
- Основ финансового анализа.
- Концепции COSO и/или COSO-ERM.
- Принципов корпоративного управления в международной и российской практике.
- Требований ИСО в области риск-менеджмента.

  • Понимание целей и принципов проведения внутреннего аудита.
  • Практика анализа эффективности бизнес-процессов, проверки выполнения внутренних и внешних нормативных требований (комплаенс), анализа регламентирующей документации.
  • Опыт реализации проектов автоматизации процессов.
  • Навыки выявления и оценки рисков.
  • Умение и практика тестирования внутренних контрольных процедур, формирования грамотных выводов и рекомендаций.
  • Сильные аналитические навыки, умение видеть причинно-следственные связи и работать с большим объемом информации из разных областей знаний.
  • Высокий уровень ответственности и самоорганизации.
  • Навыки эффективной коммуникации в команде и с проверяемыми подразделениями.
  • Грамотная устная и письменная речь, уверенный пользователь программных продуктов MS Office.
  • Наличие сертификатов международных ассоциаций не является обязательным, но рассматривается как
  • преимущество. Знание английского языка на уровне не ниже среднего.

Предлагаемая компенсация:

Конкурентная

Контактное лицо и тел.:

Ольга Баранова, +7 499 638 22 98 доб. 97 831

E-mail контактного лица:

o.baranova@tmh.group

Должность:

Директор по внутреннему аудиту

Название организации:

Крупный курортный комплекс

Регион места работы:

Ялта, Крым

Основные обязанности:

  • организация планирования аудита (определение дизайна СВК анализируемого бизнес-процесса, идентификация и оценка рисков, присущих объекту аудита, составление плана и программы аудиторского задания); 
  • проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе группы;
  • осуществление аудиторских тестов и процедур, документирование результатов их выполнения;
  • оценка схемы построения и эффективности контрольных процедур объекта внутреннего аудита;
  • анализ объектов аудита (бизнес-процессов, бизнес-функций), интерпретация результатов анализа в целях выявления недостатков в бизнес-процессах;
  • подготовка отчета по результатам аудита;
  • разработка рекомендаций менеджменту по совершенствованию системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления o осуществление мониторинга выполнения планов мероприятий, разработанных по результатам проверок;
  • представление информации членам СД по результатам аудитов и мониторинга ПМ;
  • участие в консультировании менеджмента по вопросам повышения эффективности деятельности, построения СВК и СУР.

Требования к кандидату:

  • высшее образование;
  • дополнительное профессиональное образование в функциональных областях деятельности, организации и (или) в области внутреннего аудита;
  • стаж работы не менее 3 лет в области внутреннего аудита или в функциональной области деятельности организации;
  • знание основных аспектов аудиторской деятельности, методик проведения аудиторских проверок;
  • знакомство со стандартами в области аудита, внутреннего контроля, экономики, бухгалтерского учета, корпоративного управления и управления рисками;
  • владение инструментами анализа и обработки данных (экспертное знание Excel, включая сводные таблицы).

Предлагаемая компенсация:

по результатам собеседования

Контактное лицо и тел.:

Ольга Любич, ТГ @OlgaV L

E-mail контактного лица:

coleague@yandex.ru

Форма для публикации вакансии

CAPTCHA

* Вакансия будет размещена после модерации
Все поля обязательные для заполнения

Нажимая на кнопку "Отправить", я даю свое согласие на обработку персональных данных
×